检索条件: 内部审计 ( 主题词 )
责任者 王雁飞,王新星
出版信息 化学工业出版社 ,2024
ISBN 978-7-122-45915-2
扫二维码,手机查看
在粘贴到您的文章之前,请再检查一遍引文格式的准确性。
一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
王雁飞,王新星.化学工业出版社,2024.
责任者 惠增强
出版信息 人民邮电出版社 ,2022.05
ISBN 978-7-115-58781-7
内部审计实务操作从入门到实战
惠增强.人民邮电出版社,2022.05.
责任者 付淑威
出版信息 人民邮电出版社 ,2022
ISBN 978-7-115-59955-1
风险导向内部审计实务指南
付淑威.人民邮电出版社,2022.
惠增强.人民邮电出版社,2022.
责任者 郭长水,纪新伟
ISBN 978-7-115-59374-0
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
郭长水,纪新伟.人民邮电出版社,2022.
责任者 周平,荣欣
ISBN 978-7-115-59679-6
增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
周平,荣欣.人民邮电出版社,2022.
责任者 谭丽丽,罗志国
出版信息 机械工业出版社 ,2017
ISBN 978-7-111-55845-3
内部审计工作法
谭丽丽,罗志国.机械工业出版社,2017.
责任者 常洪瑜,饶婧珏
出版信息 中国时代经济出版社 ,2014
ISBN 978-7-5119-0748-6
内部会计控制岗位实用技能与技巧
常洪瑜,饶婧珏.中国时代经济出版社,2014.
责任者 郭庆平
出版信息 中国金融出版社 ,2011
ISBN 978-7-5049-6145-7
人民银行内审工作转型与发展探索
郭庆平.中国金融出版社,2011.
预借图书
加入成功
您可到个人图书馆查看或取消预约
预约图书
您可在“我的图书馆→我的预约”菜单里查看预约记录
没有可借图书,您可对该书进行预约,等书还回后会按照预约顺序分配给您